【资料图】
陆金所控股(6623.HK)公告披露内控审查成果。公司聘请独立内部监控顾问进行全面审查,共识别出24项内控优化空间,涵盖风险治理、关联交易、估值管理等领域。公司管理层高度重视,迅速制定并落实整改措施。截至公告日,独立顾问已完成跟进审查,确认所有问题均已充分处理,公司现已建立符合上市规则要求的内部监控提升机制,治理水平迈上新台阶。公司已完成对2022、2023的财务报表进行重述,完成24年财报审计、25年财报审计。2026中期业绩公告显示:公司上半年营收124.89亿元,公司所推行优客战略落地,盈利修复,二季度亏损大幅收窄86.2%。
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